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信息名称: | 平山区发展改革局2015年度决算 | 主题分类: | 政府部门 |
发布日期: | 2016-08-26 | 成文日期: | 2016-08-26 |
废止日期: | 文 号: | ||
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平山区发展改革局2015年度决算
目 录
第一部分 本溪市平山区发展改革局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市平山区发展改革局2015年度部门决算报表
一、 2015年平山区发展改革局收支决算总表
二、 2015年平山区发展改革局支出决算表
三、 2015年平山区发展改革局公共预算财政拨款支出表
四、 2015年平山区发展改革局“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
第三部分 本溪市平山区发展改革局2015年度部门决算情况说明
第一部分 本溪市平山区发展改革局概况
一、 主要职责
一)贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展的方针政策,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全区经济社会发展;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势;研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;研究全区经济运行有关重大问题。
(三)贯彻执行国家、省、市关于价格、收费改革的方针政策。
(四)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任;负责全区社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。
(五)承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;参与制定全区财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果;组织开展重点工程项目稽察工作。
(六)推进全区经济结构战略性调整;组织拟订全区综合性产业政策;负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
(七)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(八)推进全区可持续发展战略,负责全区节能减排的综合协调工作;组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。
(九)组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究全区国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全区国民经济动员有关工作。
(十)负责价格、收费标准方面的执行情况,完善《收费许可证》的管理;监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况;依法查处各类价格违法行为和案件;受理价格投诉、举报;负责对本地区主要农副产品的成本调查以及农副产品市场价格的检测。
(十一)负责全区小额贷款公司的申报、审核工作。
(十二)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市平山区发展改革局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
第二部分 本溪市平山区发展改革局2015年度部门决算公开报表
附件1-发改局决算公开报表0201682614566.xls
第三部分 本溪市平山区发展改革局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计104万元,包括:
1.财政拨款收入104万元,其中:公共预算财政拨款收入104万元。
2.其他收入0万元。
3.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计104万元,包括:
1.基本支出104万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出58万元,对个人和家庭的补助支出46万元,商品和服务支出0万元。
2.项目支出0万元,主要包括文化体育与传媒等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪市平山区发展改革局2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出104万元,其中:基本支出104万元。
(二)具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出104万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出58万元,社会保障和就业支出46万元,商业服务业等事务支出0万元。
1. 一般公共服务支出58万元,包括:
(1)行政运行49万元,主要是在职人员工资等支出。
(2)一般行政管理事务9万元,主要是行政运行等支出。
2. 社会保障和就业支出42万元,包括:
归口管理的行政单位离退休42万元,主要是退休职工退休费等支出。
3.职工住房保障事务支出4万元,主要是在职人员住房公积金支出。
其他商业流通事务支出0万元,主要是工程项目咨询费等支出。
4. 项目支出0万元,主要是文化体育与传媒等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。三公经费与2014年相比减少的原因主要是减少了公务招待次数和车辆维护次数。
1.因公出国(境)费0万元。 2015年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于本部门人员外出参加会议和申报项目加班误餐等。
3.公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.5万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。